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* Verificar se na NF-e, a seção "Reservado ao Fisco", existem os dizeres "VFCPST:" apresentando valores ao lado. Este valor seria o valor de FECP. | |||
* Outra forma de se calcular o valor de FECP é fazendo o seguinte cálculo: | |||
** Valor da FECP = Valor Total da Nota - Valor Total do Produtos - Valor do ICMS Substituição, se o valor for diferente de zero, é porque existe valor de FECP a ser pago. | |||
* Pode ser verificado na lista de descrição dos produtos da NF-e se há algum dizer em vermelho na NF-e, se existir indica que há imposto de FECP à ser pago. | |||
Como | ==== Como gerar guia GNRE para pagamento ==== | ||
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Para pagamento da guia de ST ou FECP | ===== Para pagamento da guia de ST ou FECP ===== | ||
* Acessar a opção "Guia Individual" >> "Gerar GNRE" | |||
* Acessar a opção "Guia | * Selecionar em "UF Favorecida" o estado para onde foi emitida a NF em questão | ||
* Selecionar em "UF | * Selecionar em "Tipo de GNRE" a opção "GNRE Simples" | ||
* Selecionar em "Tipo de | * Na seção "Contribuinte emitente", preencher da seguinte forma | ||
* Na seção "Contribuinte | ** Inscrito na UF Favorecida - "Não" | ||
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** CNPJ - "35.094.252/0001-01" | ** CNPJ - "35.094.252/0001-01" | ||
** Razão Social - "Gramore | ** Razão Social - "Gramore Comércio de Alimentos LTDA" | ||
** Endereço - "Rua | ** Endereço - "Rua Santa Rosa 160, Brás" | ||
** UF - "SP - | ** UF - "SP - São Paulo" | ||
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** CEP - "03007-040" | ** CEP - "03007-040" | ||
** Telefone - "(11) 4040-9966" | ** Telefone - "(11) 4040-9966" | ||
* Receita | * Receita | ||
** "100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação" para pagamento de ST | ** "100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação" para '''pagamento de ST''' | ||
** "100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação" para pagamento de FECP | ** "100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação" para '''pagamento de FECP''' | ||
* Na seção "Complementos da Receita", preencher da seguinte forma | * Na seção "Complementos da Receita", preencher da seguinte forma | ||
** Produto - "Produtos Alimentícios" | ** Produto - "Produtos Alimentícios" | ||
** Documento de Origem - "Nota | ** Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e | ||
** Número do documento de | ** Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior | ||
* Na seção "Referências da | * Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino | ||
** Convênio - Localizar em | ** Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação. | ||
** Data vencimento - Preencher | ** Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e | ||
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** Valor Principal da FECP - | ** Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago. | ||
*** Caso seja | *** '''Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST'''. | ||
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** Inscrito na UF Favorecida - | ** Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente. | ||
* Na seção "Outras | * Na seção "Outras Informações" | ||
** Podem variar conforme o | ** Podem variar conforme o estado, pode aparecer "data de pagamento", número da NF-e ou chave da NF-e | ||
Ao final clicar no botão "validar", se caso não tenha existido inconsistências, baixar a guia ser paga, salvar na pasta da GNRE do repositório e solicitar o pagamento. | '''Ao final clicar no botão "validar", se caso não tenha existido inconsistências, baixar a guia ser paga, salvar na pasta da GNRE do repositório e solicitar o pagamento.''' | ||
Envie o comprovante e guia de pagamento junto a NF-e para transporte da mercadoria. | '''Envie o comprovante e guia de pagamento junto a NF-e para transporte da mercadoria.''' |
Edição atual tal como às 22h24min de 25 de julho de 2022
Como identificar a necessidade de gerar uma guia de ST?
- Verificar se a nota fiscal na seção "Cálculo do Imposto", no campo "Valor do ICMS Substituição" for diferente de "0,00"
Como identificar a necessidade de gerar uma guia de FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza?
- Verificar se na NF-e, a seção "Reservado ao Fisco", existem os dizeres "VFCPST:" apresentando valores ao lado. Este valor seria o valor de FECP.
- Outra forma de se calcular o valor de FECP é fazendo o seguinte cálculo:
- Valor da FECP = Valor Total da Nota - Valor Total do Produtos - Valor do ICMS Substituição, se o valor for diferente de zero, é porque existe valor de FECP a ser pago.
- Pode ser verificado na lista de descrição dos produtos da NF-e se há algum dizer em vermelho na NF-e, se existir indica que há imposto de FECP à ser pago.
Como gerar guia GNRE para pagamento
Acessar o site do portal GNRE
- Acessar o link site do portal GNRE
Para pagamento da guia de ST ou FECP
- Acessar a opção "Guia Individual" >> "Gerar GNRE"
- Selecionar em "UF Favorecida" o estado para onde foi emitida a NF em questão
- Selecionar em "Tipo de GNRE" a opção "GNRE Simples"
- Na seção "Contribuinte emitente", preencher da seguinte forma
- Inscrito na UF Favorecida - "Não"
- CNPJ - "35.094.252/0001-01"
- Razão Social - "Gramore Comércio de Alimentos LTDA"
- Endereço - "Rua Santa Rosa 160, Brás"
- UF - "SP - São Paulo"
- Município - "São Paulo"
- CEP - "03007-040"
- Telefone - "(11) 4040-9966"
- Receita
- "100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação" para pagamento de ST
- "100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação" para pagamento de FECP
- Na seção "Complementos da Receita", preencher da seguinte forma
- Produto - "Produtos Alimentícios"
- Documento de Origem - "Nota Fiscal" - Dependendo do estado ao invés disso pode ser apresentado a chave da NF-e
- Número do documento de Origem - "Preencha com o número da Nota Fiscal" - Podendo ser preenchido com a chave da NF-e conforme a seleção do campo anterior
- Na seção "Referências da Receita", também podem variar conforme estado de destino
- Convênio - Localizar em "Dados Adicionais" da NF-e, informação referente ao protocolo de ICMS ou ST, será apresentado no formato Número/Ano, preencha com esta informação.
- Data vencimento - Preencher com a data de Emissão da NF-e
- Valor Principal - Preencher com o "Valor do ICMS Substituição" da NF-e
- Valor Principal da FECP - Preencher com o valor apresentado na NF-e no campo "Reservado ao Fisco", obtendo o valor descrito ao lado dos dizeres "VFCPST", caso exista. - Este campo só é apresentado em alguns estados, por exemplo o RJ, caso não seja apresentado deverá ser gerado uma nova guia caso exista valor de FECP à ser pago.
- Caso seja apresentado este campo e preenchido com o valor, não será necessário criar uma nova guia para pagamento da FECP, pois ela está sendo paga numa mesma operação de pagamento da ST.
- Na seção "Contribuinte Destinatário"
- Inscrito na UF Favorecida - Marcar sim se existir Inscrição Estadual para o cliente.
- Na seção "Outras Informações"
- Podem variar conforme o estado, pode aparecer "data de pagamento", número da NF-e ou chave da NF-e
Ao final clicar no botão "validar", se caso não tenha existido inconsistências, baixar a guia ser paga, salvar na pasta da GNRE do repositório e solicitar o pagamento.
Envie o comprovante e guia de pagamento junto a NF-e para transporte da mercadoria.